Оценка влияния амортизационной политики на финансовый результат деятельности ФГУ ИК-10 ГУФСИН России по РТ
Приложение 2
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||
Нематериальные активы |
110 |
- |
- |
|||
Основные средства |
120 |
9303 |
9407 |
|||
Незавершенное строительство |
130 |
- |
- |
|||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
- |
- |
|||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
- |
- |
|||
Отложенные финансовые активы |
145 |
- |
- |
|||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
- |
|||
ИТОГО по разделу I |
190 |
9303 |
9407 |
|||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||
Запасы |
210 |
3234 |
2887 |
|||
в том числе: |
||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
2032 |
1440 |
|||
животные на выращивании и откорме |
212 |
619 |
1048 |
|||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
|||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
529 |
338 |
|||
товары отгруженные |
215 |
|||||
расходы будущих периодов |
216 |
54 |
61 |
|||
прочие запасы и затраты |
217 |
|||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
302 |
541 |
|||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|||||
в том числе покупатели и заказчики |
||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
812 |
750 |
|||
в том числе покупатели и заказчики |
780 |
711 |
||||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|||||
Денежные средства |
260 |
267 |
234 |
|||
Прочие оборотные активы |
270 |
|||||
ИТОГО по разделу II |
290 |
4615 |
4412 |
|||
БАЛАНС |
300 |
13918 |
13819 |
|||
ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
||||||
Уставный капитал |
410 |
103 |
103 |
|||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
- |
- |
||||
Добавочный капитал |
420 |
5 867 |
5 867 |
|||
Резервный капитал |
430 |
- |
- |
|||
в том числе: |
||||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
- |
- |
|||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
- |
- |
|||
Целевое финансирование |
450 |
- |
- |
|||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
293 |
116 |
|||
ИТОГО по разделу III |
490 |
6263 |
6086 |
|||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||||
Займы и кредиты |
510 |
- |
- |
|||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
- |
- |
|||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
1266 |
4287 |
|||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
1266 |
4287 |
|||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||||
Займы и кредиты |
610 |
- |
- |
|||
Кредиторская задолженность |
620 |
6387 |
3404 |
|||
в том числе: |
||||||
поставщики и подрядчики |
621 |
4995 |
2254 |
|||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
|||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
392 |
46 |
|||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
435 |
918 |
|||
прочие кредиторы |
625 |
565 |
186 |
|||
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов |
630 |
|||||
Доходы будущих периодов |
640 |
2 |
42 |
|||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|||||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|||||
ИТОГО по разделу V |
690 |
6389 |
3446 |
|||
БАЛАНС |
700 |
13918 |
13819 |
|||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
||||||
Арендованные основные средства |
910 |
- |
- |
|||
в том числе по лизингу |
911 |
- |
- |
|||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
- |
- |
|||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
- |
- |
|||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
- |
- |
|||
Обеспечение обязательств и платежей полученные |
950 |
- |
- |
|||
Обеспечение обязательств и платежей выданные |
960 |
- |
- |
|||
Износ жилищного фонда |
970 |
- |
- |
|||
Износ объектов внешнего благоустройства и других |
||||||
аналогичных объектов |
980 |
- |
- |
|||