Основные направления совершенствования структуры капитала предприятия на примере ООО «Альметьевское УТТ-1»
Приложение 2
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 года
Коды |
||||
Форма № 1 по ОКУД |
0615551 |
|||
Дата |
31.12.2009 |
|||
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Альметьевское УТТ-1» |
по ОКПО |
00219454 |
||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
1101000032 |
||
Вид деятельности деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта |
по ОКВЭД |
09.12.6 |
||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое Акционерное Общество/ Смешанная Российская собственность с долей собственности субъектов РФ |
по ОКОПФ / ОКФС |
49 41 |
||
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
784 |
||
Местонахождение (адрес): 423461 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск |
||||
АКТИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
I. Внеоборотные активы |
||||
Нематериальные активы |
110 |
|||
Основные средства |
120 |
|||
Незавершенное строительство |
130 |
|||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
3 638 |
2 830 |
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
|||
Итого по разделу I |
190 |
3 638 |
2 830 |
|
II. Оборотные активы |
||||
Запасы, в том числе: |
210 |
6 833 |
7 959 |
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
3 463 |
4921 |
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
|||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
|||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
|||
товары отгруженные |
215 |
654 |
3 |
|
расходы будущих периодов |
216 |
2 716 |
3 035 |
|
прочие запасы и затраты |
217 |
|||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
|||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: |
230 |
9 543 |
11748 |
|
покупатели и заказчики |
231 |
|||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты),в том числе: |
240 |
22 650 |
18203 |
|
покупатели и заказчики |
241 |
11 683 |
5 861 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|||
Денежные средства |
260 |
63 291 |
52 580 |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
|||
Итого по разделу II |
290 |
102 317 |
90 490 |
|
БАЛАНС |
300 |
105 955 |
93 320 |
|
ПАССИВ |
||||
III. Капитал и резервы |
||||
Уставный капитал |
410 |
735 |
735 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
0 |
||
Добавочный капитал |
420 |
|||
Резервный капитал, в том числе: |
430 |
|||
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
|||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
|||
промежуточные дивиденты (выплаченные) |
-20999 |
-17245 |
||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет |
470 |
59 241 |
54 435 |
|
Итого по разделу III |
490 |
38 977 |
37 925 |
|
IV. Долгосрочные обязательства |
||||
Займы и кредиты |
510 |
1 493 |
1 328 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
181 |
160 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|||
Итого по разделу IV |
590 |
1 674 |
1 488 |
|
V. Краткосрочные обязательства |
||||
Займы и кредиты |
610 |
|||
Кредиторская задолженность, в том числе: |
620 |
54 666 |
44 958 |
|
поставщики и подрядчики |
621 |
1 012 |
2787 |
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
10 723 |
7 764 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
508 |
326 |
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
22 498 |
17 200 |
|
прочие кредиторы |
625 |
19 925 |
16 881 |
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
0 |
||
Доходы будущих периодов |
640 |
|||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
10631 |
8949 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|||
Итого по разделу V |
690 |
65 297 |
53 907 |
|
БАЛАНС |
700 |
105 948 |
93 320 |
|